DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA FERRER GOMEZ ANA MARIA

ANTECEDENTES

Resolución 261-PCM-2026.

La factura 00001-00000003 de fecha 17/05/26 presentada por la firma FERRER GOMEZ ANA MARIA

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma FERRER GOMEZ ANA MARIA corresponde a la publicidad institucional.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.03.36 (SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL. Servicios no personales.Publicidad y propaganda)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

FERRER GOMEZ ANA MARIA factura 00001-00000003 de fecha 17/05/26 por un monto de pesos trescientos cincuenta mil…………..……………………$350.000,00

El comprobante presentado por la firma FERRER GOMEZ ANA MARIA corresponde a la publicidad institucional.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.03.36 (SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL. Servicios no personales.Publicidad y propaganda)
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche,18 de mayo de 2026.

GRDR/GP/sag