DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MARINO MARTIN
ANTECEDENTES
Nota 393-SSCI-2025 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
La factura 00001-00000004 de fecha 16/10/25 presentada por la firma MARINO MARTIN.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma MARINO MARTIN corresponde al servicio de locución Semana de la Juventud.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0066.22.184 (Semana de la Juventud. Transferencia de programas).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MARINO MARTIN factura 00001-00000004 de fecha 16/10/25 por un importe de pesos novecientos mil…………………………………………….…….…$900.000,00
El comprobante presentado por la firma MARINO MARTIN corresponde al servicio de locución Semana de la Juventud.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0066.22.184 (Semana de la Juventud. Transferencia de programas).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de octubre de 2025
GRDR/GBN/sag
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