DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA LLORENTE DIEGO NICOLAS

ANTECEDENTES

Resolución 563 -PCM-2025.

La factura 00002-00000245 de fecha 03/10/25 presentada por la firma LLORENTE DIEGO NICOLAS.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma LLORENTE DIEGO NICOLAS corresponde a publicidad institucional en ADN Río Negro septiembre de 2025.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.03.30.26 (Servicio Administrativo central. Servicios no personales. Publicidad)

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

LLORENTE DIEGO NICOLAS factura 00002-00000245 de fecha 03/10/25 por un importe de pesos seiscientos mil…………………………………....…$600.000,00

El comprobante presentado por la firma LLORENTE DIEGO NICOLAS corresponde a publicidad institucional en ADN Río Negro septiembre de 2025.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.03.30.26 (Servicio Administrativo central. Servicios no personales. Publicidad)
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 15 de octubre de 2025

GRDR/GBN/sag