DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ARAZI ROXANA SILVIA
ANTECEDENTES
La factura 00002-00000946 de fecha 03/10/2025 presentada por la firma ARAZI ROXANA SILVIA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ARAZI ROXANA SILVIA corresponde a auspicio institucional en café a la turca lunes de 12 a 14 hs en FM Vox Populi 100.1 Bariloche, más rotativo, mes de septiembre de 2025.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.03.30.36 (Servicio administrativo central. Servicio administrativo central. Publicidad y propaganda).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ARAZI ROXANA SILVIA factura 00002-00000946 de fecha 03/10/2025 por el importe de pesos doscientos cincuenta……………………………………….$250.000,00
El comprobante presentado por la firma ARAZI ROXANA SILVIA corresponde a auspicio institucional en café a la turca lunes de 12 a 14 hs en FM Vox Populi 100.1 Bariloche, más rotativo, mes de septiembre de 2025.
 
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.03.30.36 (Servicio administrativo central. Servicio administrativo central. Publicidad y propaganda).
 
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 9 de octubre de 2025
GRDR/GBN/sag
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