DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL

ANTECEDENTES

Resolución 349 -PCM-2025.
 

La factura 00005-00000834 de fecha 29/07/2025 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL..

 

FUNDAMENTOS

Los comprobantes presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de 1 LN HP PRO 4003DW y kit de destornilladores para el área de informática y 1 notebook MSI Cyborg 15.6” FHD 144Hz para la Subsecretaría de comunicaciones del Concejo Municipal.
 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.04.40.43 (Servicio administrativo central. Bienes de uso.Máquina y equipo).
 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

ORLANDO GUILLERMO ARIEL las facturas 00005-00000834 de fecha 29/07/2025 por un importe de pesos tres millones cuatrocientos diez mil ochocientos…………………………………………………………………$3.410.800,00

Los comprobantes presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de 1 LN HP PRO 4003DW y kit de destornilladores para el área de informática y 1 notebook MSI Cyborg 15.6” FHD 144Hz para la Subsecretaría de comunicaciones del Concejo Municipal.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.04.40.43 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Máquina y equipo).
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese
 

San Carlos de Bariloche, 4 de agosto de 2025

GRDR/GBN/fas