DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO.

ANTECEDENTES

Resolución 312-PCM-2025.

La factura 00004-00000251 de fecha 01/07/2025 presentada por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al pago de 100 afiches A3full color papel ilustraciín 150grs y 1000 folletos A5full color papel ilustración 150grs para dependencias del Concejo Municipal.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.23 (Servicio administrativo. Bienes de consumo. Productos de papel,cartón e impresos).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

CHUERI HECTOR EDUARDO 00004-00000251 de fecha 01/07/2025 por el importe de pesos setecientos cincuenta y cinco mil quinientos……………………..$755.500,00.

El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al pago de 100 afiches A3full color papel ilustraciín 150grs y 1000 folletos A5full color papel ilustración 150grs para dependencias del Concejo Municipal.
 

Art.2°) Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.23 (Servicio administrativo. Bienes de consumo.Productos de papel,cartón e impresos).
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 04 de julio de 2025

GRDR/GBN/fas

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