DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA EL PAR SRL

 

 

ANTECEDENTES

 

 

Resolución 042-PCM-21.

 

La factura 0011-00089827 de fecha 03/03/2021, presentada por la firma DISTRIBUIDORA EL PAR SRL.

 

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante, presentado por la firma DISTRIBUIDORA EL PAR SRL, corresponde a la compra de 4 pack de agua 6x600ml, para ser utilizados en la apertura de sesiones año 2021 a realizarse el 04/03/2021 en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

DISTRIBUIDORA EL PAR SRL factura 0011-00089827, de fecha 03/03/2021, por un importe de pesos seiscientos sesenta y siete con treinta centavos.............................………......................................... $ 667,30.

 

El comprobante corresponde a la compra 4 pack de agua 6x600ml, para ser utilizados en la apertura de sesiones año 2021 a realizarse el 04/03/2021 en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 09 de marzo de 2021.

NSA/CRH/vhf