RESOLUCION Nº 267-PCM-2012

 

 

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO  FACTURAS A LA  FIRMA “SUPER CLIN S.R.L”

                                                      

ANTECEDENTES:

             

           Las facturas Nºs 0005-00029131/29149 presentadas por la firma “SUPER CLIN S.R.L.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS:

 

Los comprobantes presentados por la firma  “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de insumos de limpieza mes de Agosto`12, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º)        Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

SUPER CLIN S.R.L”, facturas Nºs 0005-00029131/29149 de fecha 03/08/12, por un importe de pesos un mil cuatrocientos ochenta y seis con quince centavos...........................................................................................................  $ 1.486, 15.- 

 

Los comprobantes presentados, se deben a la compra de insumos de limpieza mes de Agosto ´12 para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-

 

Art.2º)        Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

 

Art.3º)        Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 03 de Septiembre de 2012.

 

MEM/JGE/CMF.