RESOLUCION Nº 254-PCM-2012

 

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO FACTURA A LA FIRMA “TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.”

 

ANTECEDENTES:

Solicitud de Presupuestos a las firmas TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. y PERSONAL

 

Las facturas Nºs 1675-20617181/25111151/29327161, presentadas por la firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., por lo que se debe proceder a cancelar la misma.

 

FUNDAMENTOS:

 

De los presupuestos solicitados, la firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., fue la cotización más conveniente.

 

Los comprobantes presentados corresponde al abono y excedente de llamadas de 28 líneas de telefonía móvil con el servicio “Especial Gobierno 100”, para ser utilizado por el Concejo Municipal,  aprobado en Comisión Legislativa de fecha 01 de julio de 2008, según consta en acta Nº 39/08. Se deja constancia que el excedente a los minutos  otorgados por el plan se hará cargo cada usuario del mismo. Se abonará el saldo de las facturas Nºs 1675-20617181  de $ 531,78, 25111151 de $ 681,23 y 29327161 de $ 37,43.-

 

Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.

 

Afectar a la  partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.04 (Comunicaciones).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95)  del  Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

LA  PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art.1º)        AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden  de pago a favor de:

 

TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. , por un importe de pesos un mil doscientos cincuenta con cuarenta y seis centavos………...................$ 1.250,46.-

 

En concepto abono y excedente de llamadas de 28 líneas de telefonía móvil con el servicio “Especial Gobierno 100”, para ser utilizado por el Concejo Municipal. El excedente de minutos corresponde al consumo variable al 06/11/2011. Se deja constancia que el excedente a los minutos  otorgados por el plan se hará cargo cada usuario del mismo. Se abonará el saldo de las facturas Nºs 1675-20617181  de $ 531,78, 25111151 de $ 681,23 y 29327161 de $ 37,43.-

 

Art.2º)    AFECTESE: partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.04 (Comunicaciones).

 

Art.3º)        Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 22 de Agosto de 2012.

 

MEM/FJP/ndf.