DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL

ANTECEDENTES

 

Resolución 145-PCM-23.

La factura 00004-00014976 de fecha 15/09/2023 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de 4 Toner alternativos CE278A, para utilizar en las dependencias del Concejo Muncipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal

 

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

ORLANDO GUILLERMO ARIEL, factura 00004-00014976 de fecha 15/09/2023 por un importe de pesos cuarenta y un mil seiscientos …...…………………...……………………………...$41.600,00

El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de 4 Toner alternativos CE278A, para utilizar en las dependencias del Concejo Muncipal.

 

 

Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 20 de septiembre de 2023

 

NSH/CRH/sag