DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL

ANTECEDENTES

 

Resolución 136-PCM-2023.

 

La factura 00038-00037271 de fecha 03/07/2023 presentada por la firma SUPER CLIN SRL.

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde al pago de 2 papel de toalla Elite Pro., 1 jabón Nobla líquido manos rosas, 3 Mapa guantes ultra resistente, 1 Mapa guante ultra resistente, 1 Elite Pro p. higienico 300mx4 SH blanco, 3 Dynex rejilla para auto, 1 guante de nitrilo lavanda, 12 Virutex bolsa de residuos 50x70, 2 Mr trapo franela suave 40x50, 3 Bnaderita trapo de piso, 1 repasador toalla multicolor grande, 1 ext 90x110x50 unidades económica verde, 1 ext 90x110x50 unidades económica negra, 4 Ayudin en gel lavanda, 2 Samantha pasacera, 2 Suiza cera liquida por 850ml., 2 Cif crema 750gr, 6 Ceramicol lustramuebles y 3 Glade desodorante, 4 Poett piso, para utilizar en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de julio.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios)

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

SUPER CLIN SRL factura 00038-00037271 de fecha 03/07/2023 por un importe de pesos setenta y tres mil seiscientos cuarenta y siete con ochenta centavos………………………………………...….$73.647,80

 

El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde al pago de 2 papel de toalla Elite Pro., 1 jabón Nobla líquido manos rosas, 3 Mapa guantes ultra resistente, 1 Mapa guante ultra resistente, 1 Elite Pro p. higienico 300mx4 SH blanco, 3 Dynex rejilla para auto, 1 guante de nitrilo lavanda, 12 Virutex bolsa de residuos 50x70, 2 Mr trapo franela suave 40x50, 3 Bnaderita trapo de piso, 1 repasador toalla multicolor grande, 1 ext 90x110x50 unidades económica verde, 1 ext 90x110x50 unidades económica negra, 4 Ayudin en gel lavanda, 2 Samantha pasacera, 2 Suiza cera liquida por 850ml., 2 Cif crema 750gr, 6 Ceramicol lustramuebles y 3 Glade desodorante, 4 Poett piso, para utilizar en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de julio.

Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios)

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 19 de julio de 2023

NSA/CRH/sag