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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO SALDO Y PAGO A CUENTA FACTURAS A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL

 

ANTECEDENTES

Las facturas 0003-00000755/806 de fechas 06/08/2021 y 31/08/2021, presentadas por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.

 

Resoluciones 194-PCM-21, 218-PCM-21, y 226-PCM-21 de fechas 13/08/2021, 14/09/2021, y 24/09/2021.

 

Ordenes de pago 161/21, 182/21, y 188/21.

 

FUNDAMENTOS

Los comprobantes, presentados por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, corresponden al pago saldo por la compra de 40 (cuarenta) resmas A4 husares 75g, para ser utilizadas en oficinas y fotocopiadora dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, y al pago a cuenta por el enlomado de 96 libros para archivos dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Mediante la orden de pago 188/21 se realizó un pago parcial de $ 10.000,00 de la factura 0003-00000806, restando un saldo a pagar de $ 13.800,00.

 

Mediante ordenes de pagos 161/21 y 182/21 se realizaron pagos parciales por un total de $ 30.000,00 de la factura 0003-00000755, restando un saldo a pagar de $ 90.000,00.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL

a cuenta factura 0003-00000755 de fecha 06/08/202……………………………………. $ 10.000,00

saldo factura 0003-00000806 de fecha 31/08/2021 …………………………………….. $ 13.800,00

Total……………… $ 23.800,00

 

Importe total de pesos veintitrés mil ochocientos…………...……………………………….$ 23.800,00

Los comprobantes corresponden al pago saldo por la compra de 40 resmas A4 , y al pago a cuenta por el enlomado de 96 libros.

Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 01 de octubre de 2021.

NSA/CRH/vhf