DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA  ACUARELA SRL

 

 

ANTECEDENTES

 

 

                Resolución 031-PCM-2020 de fecha 07/02/2020.

 

                La  factura 0010-00118037  de fecha   27/01/2021, presentada por la firma ACUARELA SRL. 

 

 

FUNDAMENTOS

                 

                El comprobante, presentado por la firma ACUARELA SRL, corresponde a  la compra de materiales de pintura para ser utilizados en las oficinas 03, 05, y 07 dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

LA PRESIDENTA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       ACUARELA SRL factura 0010-00118037, de fecha 27/01/2021, por un importe de pesos  siete mil novecientos cincuenta y cinco con un centavo................................….....…………………............ $ 7.955,01

 

                       El comprobante corresponde a  la compra de materiales de pintura para ser utilizados en las oficinas 03, 05, y 07 dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)  Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 27 de enero de 2021.

NSA/CRH/vhf