DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL

 

 

 

ANTECEDENTES

 

 

Resolución 317-PCM-2019 de fecha 01/11/2019.

La factura 0004-00001761 de fecha 19/11/2019, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.

 

 

FUNDAMENTOS

El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde a la compra de 3(tres) tóners alternativos 78A para las oficinas de Asesoría Letrada, Presidencia y del concejal Gerardo Avila, dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

ORLANDO GUILLERMO ARIEL 0004-00001761 de fecha 19/11/2019, por un importe de pesos un mil cincuenta……………………………………………......................….………………................... $ 1.050,00

 

El comprobante corresponde a la compra de 3(tres) tóners para dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

 

San Carlos de Bariloche, 03 de diciembre de 2019.

DAB/CRH/vhf