DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ACUARELA SRL

 

 

 

ANTECEDENTES

Mail de fecha 02/10/2019, solicitud de pinturas para la Semana de la Juventud edición 2019.

 

La factura 0010-00101090 de fecha 03/10/2019, presentada por la firma ACUARELA SRL.

 

 

FUNDAMENTOS

 

Por mail de fecha 03/10/2019 la secretaria del concejal Carlos Sánchez, solicita la compra de 3lts de pintura negra para piso de madera con el objeto de pintar el escenario, en el marco del programa Semana de la Juventud edición 2019.

El comprobante, presentado por la firma ACUARELA SRL, corresponde a la compra de pinturas, en el marco del programa Semana de la Juventud edición 2019, solicitado por el concejal Carlos Sánchez.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.2.72.140.2 (transferencia recursos propios programa semana de la juventud).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

ACUARELA SRL factura 0010-00101090, de fecha 03/10/2019, por un importe de pesos un mil cuatrocientos cuarenta y ocho con cincuenta y ocho centavos....................................................... $ 1.448,58.

 

El comprobante corresponde a la compra de pinturas, en el marco del programa Semana de la Juventud edición 2019, solicitado por el concejal Carlos Sánchez.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.2.72.140.2 (transferencia recursos propios programa semana de la juventud).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 07 de octubre de 2019.

DAB/JGE/vhf