DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL

 

 

ANTECEDENTES

 

La factura 0017-00033103 de fecha 12/06/17, presentada por la firma ENERGIA SRL.

 

 

FUNDAMENTOS

El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 2 (dos) emb. LED 24w 300x300mm bl. para ser utilizados en las dependencias del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

ENERGIA SRL factura 0017-00033103, de fecha 12/06/17, por un importe de pesos setecientos noventa y cinco con cincuenta y dos.............................................. $ 795,52.

 

El comprobante corresponde a la compra de 2 (dos) emb. LED 24w 300x300mm bl. para ser utilizados en las dependencias del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

 

San Carlos de Bariloche, 14 de junio de 2017.

 

DAB/CRH/vhf