DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL

 

 

ANTECEDENTES

La factura 0026-00000831 de fecha 16/12/16, presentada por la firma TREVISAN SRL.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante, presentado por la firma TREVISAN SRL, corresponde a la compra de 5 (cinco) docenas de sandwiches de migas y 3 (tres) gaseosas para usos protocolares en la sesión ordinaria del 15/12/16.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (cortesía y homenaje).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

TREVISAN SRL factura 0026-00000831, de fecha 16/12/16, por un importe de pesos un mil cuatrocientos treinta............................................................................ $ 1.430,00.

 

El comprobante corresponde a la compra de 5 (cinco) docenas de sandwiches de migas y 3 (tres) gaseosas para usos protocolares en la sesión ordinaria del 15/12/16.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (cortesía y homenaje).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 05 de enero de 2017.

 

DAB/CRH/vhf